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集团公司在全国企业内部控制体系建设评选中获示范单位称号
  • 时间:2025-07-23
  • 编辑:潘冬
  • 在由国家财政部指导、新理财杂志社主办的评选中,集团公司凭借卓越的财务内控体系建设成果,从全国参选企业中脱颖而出,斩获“2024年中国企业内部控制体系建设示范单位”称号。这一荣誉不仅是对集团内控工作的高度认可,更彰显了集团内控工作在行业内的标杆引领地位。


    长期以来,集团公司秉持“风险可控、合规先行”的内控管理思路,致力于构建全方位、多层次的内控体系。围绕“1+1+1+(1)+N”综合风险防控框架,聚焦各类风险,配套制定详尽的制度方案与标准清单,实现风险的精准识别与管控。同时,通过建立健全组织保障、责任落实、监督协同、风险管控、内控合规及智慧管理六大体系,为内控工作提供坚实支撑。


    在集团公司的统筹指导下,财务共享中心充分发挥内控管理职能,成为保障企业 稳健运营的关键一环。中心依托数智化平台,融通50余个业务系统,实现从预算编制、合同签订到财务核算、资金收支的全流程贯通,确保业务流、资金流、信息流的实时交互与协同。构建全方位风控体系,设立敏感字段库实时拦截异常交易,建立多层级稽核机制使差错率下降80%,联动全面预算系统监控“四项费用”,对接司库模块实现“无预不支”,有效筑牢财务管控安全屏障。同时,财务共享中心建成智慧商旅平台,实现差旅全流程线上化,并全面推广,平台使用率达到85%以上,实现差旅全程监控,杜绝虚开、套开发票等违规行为。


    为强化内控执行,财务共享中心制定“1+9+N”标准化会计核算制度体系,以1套核算规范统揽全局,9大业务板块指引精准适配,N个报账细则覆盖全业务场景,同步配套《百问百答手册》《典型案例集》破解实操难题,确保全集团183家单位核算标准统一、流程规范。在费用报销、资金支付等环节,引入自动化审核流程,结合OCR识别、发票验真等技术,对报销单据的真实性、合规性进行智能校验,单据审核时效从3至5天大幅压缩至17.7小时,准确率提升至98%以上,有效减少了人为舞弊风险,更提高了工作效率。 (财务共享宣)

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